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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 907 Data de lançamento: 23/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS P/FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO N°98 E 99,CONF.CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 287/01/2015,PREGÃO ELETRÔNICO N°001 E 002/2014,PEDIDO N°04.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO DO PROCEESO................ 0,00 2.307,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2015 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS P/FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO N°98 E 99,CONF.CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO,HOMOLOGADO NO DIA 287/01/2015,PREGÃO ELETRÔNICO N°001 E 002/2014,PEDIDO N°04.CONF.RELAÇÃO EM ANEXO DO PROCEESO................ 2.307,40
12/03/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH (DANFE Nº19.594). 1.195,99
12/03/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH (DANFE Nº19.599). 950,00
23/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DANFE Nº19.594). CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 1.195,99
23/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME DANFE Nº19.599). CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 950,00
06/05/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH 160,80
01/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 907/2015 - REF. MAIO/2015 CISA-CONSORC.INTERM.DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 160,80
01/07/2015 MOTIVO:CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS MEDICAMENTOS RESTANTES.ANULAÇÃO A PEDIDO DO SR.RODRIGO. -0,61
TOTAL 2.306,79 2.306,79 2.306,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.