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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOSE ALVES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 921 Data de lançamento: 24/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/PAGTO DE ALUGUEL ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO CRUZEIRO,LOCALIZADO NA RUA LIDOLVINO FONTON N652,BAIRRO CRUZEIRO,PELO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015,DE PROPRIEDADE DE JOÃO ALVES DOS SANTOS.CONF.TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO N°015/2013... 0,00 18.431,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/02/2015 EMPENHO P/PAGTO DE ALUGUEL ONDE ESTÁ INSTALADO O POSTO CRUZEIRO,LOCALIZADO NA RUA LIDOLVINO FONTON N652,BAIRRO CRUZEIRO,PELO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015,DE PROPRIEDADE DE JOÃO ALVES DOS SANTOS.CONF.TERMO ADITIVO CONTRATUAL AO CONTRATO N°015/2013... 18.431,16
27/02/2015 LIQUIDAÇÃO P/PAGTO REF.ALUGUEL COMP.JANEIRO/2015 1.535,93
04/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2015 - REF.JANEIRO/2015 JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
31/03/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
31/03/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
10/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON Nº652.(PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2015). JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
10/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DE ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LIDOVINO FONTON Nº652.(PAGAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2015). JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
05/05/2015 LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
06/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 921/2015 - REF. ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2015,CONFORME CONTRATO Nº015/2013. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
27/05/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
03/06/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 921/2015 - REF.ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2015,CONFORME CONTRATO Nº015/2013. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
30/06/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
08/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 921/2015 - REF.ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2015,CONTRATO Nº015/2013,RECIBO Nº006. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
30/07/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
10/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 921/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº007/2015,COMPETÊNCIA JULHO/2015. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
01/09/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
10/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 921/2015 - CONFORME RECIBO Nº008,REFERENTE AO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2015,CONTRATO Nº015/2013. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
02/10/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
05/10/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 921/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº009 DO MÊS DE SETEMBRO/2015. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
04/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
10/11/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 921/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL Nº 10, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2015. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
30/11/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
02/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 921/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
15/12/2015 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.ELOY HIRSCH. 1.535,93
28/12/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. FINAL DO EMPENHO 921/2015 - CONFORME RECIBO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2015. JOSE ALVES DOS SANTOS - 8192 1.535,93
TOTAL 18.431,16 18.431,16 18.431,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.