Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EILTON I NEU |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
927 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente da Coordenação e Planejamento |
Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (1) UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE............................ |
139,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2015 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE (1) UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO, PARA USO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE............................ |
139,00 |
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23/03/2015 |
LIQUIDADO PELO SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO SR.ELSO REVELANTE. |
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139,00 |
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08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 927/2015
EILTON I NEU - 10832 |
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139,00 |
TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.