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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ANVERSA E CIDADE LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 938 Data de lançamento: 25/02/2015
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - ÓLEO LUBRIFICANTE............... 38,44 230,64
4.00 - ÓLEO DA CAIXA DE CÂMBIO........... 22,00 88,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/02/2015 EMPENHO P/PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO PLACA IUX 8797,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE.................... - ÓLEO LUBRIFICANTE............... - ÓLEO DA CAIXA DE CÂMBIO........... 318,64
03/03/2015 LIQUIDAÇÃO P/ PAGTO REF. DANFE N°3.780.AUT. PELO SEC. MUN. DA SAÚDE SR. ELOY HIRSCH 318,64
10/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 938/2015 ANVERSA E CIDADE LTDA. - 10984 318,64
TOTAL 318,64 318,64 318,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.