Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
959 |
Data de lançamento: |
26/02/2015 |
Tipo de empenho: |
IPERGS A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3190.13.99.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPERGS PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
0,00 |
1.081,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2015 |
IPERGS PARTE PATRONAL REF. fevereiro de 2015 |
1.081,04 |
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26/02/2015 |
LIQUIDAÇÃO P/PAGTO DA FOLHA DE PAGTO COMP.FEV/2015 |
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1.081,04 |
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20/03/2015 |
ANULAÇÃO,MOTIVO:VALOR INCORRETO. |
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-0,01 |
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20/03/2015 |
VALOR INCORRETO |
-0,01 |
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01/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 959/2015
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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1.081,03 |
TOTAL |
1.081,03 |
1.081,03 |
1.081,03 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.