O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1015 Data de lançamento: 15/02/2016
Tipo de empenho: PARCELAMENTO FPMS
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2.000/2013....................... - PARCELA N°35/240, DO TERMO DE ACORDO 924/13.................... 0,00 3.366,80
1.00 - PARCELA N° 35/60, DO TERMO DE ACORDO N°1670/13................. 0,00 3.172,50
1.00 - PARCELA N°35/60, DO TERMO DE ACORDO N°923/13.................. 0,00 9.095,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2016 PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 2.000/2013....................... - PARCELA N°35/240, DO TERMO DE ACORDO 924/13.................... - PARCELA N° 35/60, DO TERMO DE ACORDO N°1670/13................. - PARCELA N°35/60, DO TERMO DE ACORDO N°923/13.................. 15.634,69
15/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. 15.634,69
19/02/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1015/2016 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 15.634,69
TOTAL 15.634,69 15.634,69 15.634,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.