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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1807 Data de lançamento: 10/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2000.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DO PARQUE INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. IND.COM.SERV.TUR.DESP............ ................................. - TIJOLO MACIÇO................. 0,40 800,00
10.00 - CIMENTO........................ 29,90 299,00
2.00 - AREIA MÉDIA.................... 90,00 180,00
2.00 - BRITA 01....................... 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2016 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA E MELHORIAS NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS DO PARQUE INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN. IND.COM.SERV.TUR.DESP............ ................................. - TIJOLO MACIÇO................. - CIMENTO........................ - AREIA MÉDIA.................... - BRITA 01....................... 1.459,00
10/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.LUIZ ADRIANO DIAS SALES.CONFORME NF-e N° 8.730.198, DE 17/08/2015. 1.459,00
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1807/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 1.459,00
TOTAL 1.459,00 1.459,00 1.459,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.