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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1890 Data de lançamento: 16/03/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PNAE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. -AMIDO DE MILHO.................. 5,97 238,80
40.00 -CANELA EM PÓ.................... 3,20 128,00
560.00 -CHÁ SABORES VARÍADOS,CX/10 SACHE 5,40 3.024,00
50.00 -FERMENTO BIOLÓGICO P/CUCA E PÃO. 4,99 249,50
150.00 -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMB.100G. 2,94 441,00
12600.00 -LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL... 3,29 41.454,00
250.00 -LENTILHA SECA TIPO 1............ 13,90 3.475,00
80.00 -MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO,PCT/500G.................... 3,30 264,00
750.00 -MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS. 4,99 3.742,50
360.00 -MARGARINA VEGETAL COM SAL,EMB.1KG...................... 5,99 2.156,40
1200.00 -ÓLEO DE SOJA VEGETAL............ 4,75 5.700,00
200.00 -SAGU PCT/500G CADA.............. 3,84 768,00
1350.00 -CARNE DE FRANGO,TIPO COXA SOBRE COXA CONGELADA................... 8,79 11.866,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2016 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS,PERECÍVEIS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. -AMIDO DE MILHO.................. -CANELA EM PÓ.................... -CHÁ SABORES VARÍADOS,CX/10 SACHE -FERMENTO BIOLÓGICO P/CUCA E PÃO. -FERMENTO QUÍMICO EM PÓ EMB.100G. -LEITE LONGA VIDA UHT INTEGRAL... -LENTILHA SECA TIPO 1............ -MACARRÃO TIPO CABELO DE ANJO,PCT/500G.................... -MACARRÃO TIPO PARAFUSO COM OVOS. -MARGARINA VEGETAL COM SAL,EMB.1KG...................... -ÓLEO DE SOJA VEGETAL............ -SAGU PCT/500G CADA.............. -CARNE DE FRANGO,TIPO COXA SOBRE COXA CONGELADA................... 73.507,70
24/03/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme DANFE Nº 890/010721672; 890/010721833; 890/010722397; 11.172,47
30/03/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº 890/010721672; 890/010721833; 890/010722397; SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 11.172,47
27/04/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.Conforme DANFE Nº 890/011085485; 890/011085667 10.284,90
27/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - Conforme DANFE Nº 890/011085485; 890/011085667. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 10.284,90
30/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 9.472,86
30/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2016 - REF. N.F. Nº 011.335.392 SÉRIE 890 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 9.472,86
21/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 7.366,70
23/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº011.648.192 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 7.366,70
26/07/2016 MOTIVO: REAJUSTE DE PREÇO NO ITEM 16 DA TP-001/2016. -23.055,40
03/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.781,17
04/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº012.094.450 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 1.781,17
18/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.892,25
19/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº012.247.768 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 1.892,25
14/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.089,08
16/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 2.045,70
23/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº012.593.864 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 2.045,70
23/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº012.515.051 SÉRIE 890 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 2.089,08
14/10/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.748,36
18/10/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº012.829.690 SÉRIE 890 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 1.748,36
17/11/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.209,82
18/11/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1890/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 1.209,82
14/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 885,22
19/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1890/2016 - CONFORME DANFE Nº013.502.223 SÉRIE 890. SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 885,22
22/12/2016 MOTIVO:SR.DORLI DE OLIVEIRA DA SME,SOLICITOU ANULAÇÃO DO SALDO,POIS NÃO SERÁ NECESSÁRIO RETIRAR OS ITENS NA SUA TOTALIDADE. -503,77
TOTAL 49.948,53 49.948,53 49.948,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.