Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2620 |
Data de lançamento: |
08/04/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Sec. da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO P/ PAGTO DO SEGURO DPVAT/2016, REF AO VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
0,00 |
88,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2016 |
EMPENHO P/ PAGTO DO SEGURO DPVAT/2016, REF AO VEÍCULO GOL PLACA IXE 3790, LOTADO NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. |
88,40 |
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08/04/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.ALTENIR RODRIGUES DA SILVA. |
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88,40 |
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13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2620/2016
DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS - 9288 |
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88,40 |
TOTAL |
88,40 |
88,40 |
88,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.