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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2697 Data de lançamento: 13/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
600.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - TIJOLOS 6 FUROS............... 0,54 322,00
3.00 - TELHA 1,83 X1,10.............. 32,00 96,00
1.50 - AREIA......................... 115,00 172,50
10.00 - CIMENTO....................... 30,00 300,00
2.00 - CAIXA DE DESCARGA............. 22,00 44,00
2.00 - TINTA ACRÍLICA BRANCA......... 36,00 72,00
2.00 - JOGO DE LOUÇA................. 215,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/04/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÃNSITO....................... - TIJOLOS 6 FUROS............... - TELHA 1,83 X1,10.............. - AREIA......................... - CIMENTO....................... - CAIXA DE DESCARGA............. - TINTA ACRÍLICA BRANCA......... - JOGO DE LOUÇA................. 1.436,50
09/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE IND.COM.SERV.TURISMO E DESPORTO SR.RICARDO DA COSTA MORAES. 1.436,50
09/09/2016 MOTIVO: ANULAÇÃO. -4,00
09/09/2016 MOTIVO:CREDOR NÃO ENTREGOU TODO O MATERIAL EMPENHADO. -4,00
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2697/2016 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 1.432,50
TOTAL 1.432,50 1.432,50 1.432,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.