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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2840 Data de lançamento: 25/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE EQUOTERAPIA E REPAROS DAS DEMAIS ESCOLAR MUNICIPAIS............... -VÁLVULA ESFERA LATÃO 1/2"...... 0,00 12,50
2.00 -FITA VEDA ROSCA 10m............ 3,50 7,00
3.00 -ESCOVA DE AÇO.................. 5,90 17,70
19.00 -MANTA ASFÁLTICA 20cm........... 9,00 171,00
20.00 -MANTA ASFÁLTICA 45cm........... 17,80 356,00
40.00 -MANTA ASFÁLTICA 30cm........... 12,80 512,00
40.00 -MANTA ASFÁLTICA 10cm........... 13,95 558,00
2.00 -FECHO PARA PORTÃO ZINCADO...... 9,90 19,80
1.00 -REPARO REGISTRO................ 6,00 6,00
1.00 -LUVA SOLDÁVEL 20mm............. 0,00 1,10
1.00 -LUVA SOLDÁVEL ROSCA 20mm X 1/2' 1,40 1,40
1.00 -LÂMINA DE SERRA FERRO.......... 3,90 3,90
2.00 -CAIXA DESCARGA................. 27,90 55,80
2.00 -ENGATE FLEXÍVEL 1/2' 40cm...... 6,00 12,00
3.00 -ENGATE FLEXÍVEL 1/2' 60cm...... 7,90 23,70
3.00 -JOELHO LISO 3/4'............... 1,10 3,30
2.00 -TORNEIRA LAVATÓRIO............. 15,90 31,80
1.00 -PREGO 19X39.................... 0,00 8,90
1.00 -PREGO 17X27.................... 0,00 8,90
1.00 -PIA COM COLUNA................. 0,00 120,00
1.00 -VEDA CALHA..................... 0,00 17,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2016 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ONDE SÃO REALIZADAS AS AULAS DE EQUOTERAPIA E REPAROS DAS DEMAIS ESCOLAR MUNICIPAIS............... -VÁLVULA ESFERA LATÃO 1/2"...... -FITA VEDA ROSCA 10m............ -ESCOVA DE AÇO.................. -MANTA ASFÁLTICA 20cm........... -MANTA ASFÁLTICA 45cm........... -MANTA ASFÁLTICA 30cm........... -MANTA ASFÁLTICA 10cm........... -FECHO PARA PORTÃO ZINCADO...... -REPARO REGISTRO................ -LUVA SOLDÁVEL 20mm............. -LUVA SOLDÁVEL ROSCA 20mm X 1/2' -LÂMINA DE SERRA FERRO.......... -CAIXA DESCARGA................. -ENGATE FLEXÍVEL 1/2' 40cm...... -ENGATE FLEXÍVEL 1/2' 60cm...... -JOELHO LISO 3/4'............... -TORNEIRA LAVATÓRIO............. -PREGO 19X39.................... -PREGO 17X27.................... -PIA COM COLUNA................. -VEDA CALHA..................... 1.948,30
02/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA. 1.948,30
16/05/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 1.948,30
TOTAL 1.948,30 1.948,30 1.948,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.