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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3179 Data de lançamento: 29/04/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DIANTEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. - PNEU 12-16.5............... 569,00 2.276,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DIANTEIROS PARA SEREM UTILIZADOS NA RETROESCAVADEIRA DA SEC.MUN.DE OBRAS................. - PNEU 12-16.5............... 2.276,00
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO 2.276,00
TOTAL 2.276,00 2.276,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.276,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.