PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 e IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -732,90L DE GASOLINA............
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3.042,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IRX-6827 e IRX-6838 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -732,90L DE GASOLINA............
3.042,80
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
3.042,80
16/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3307/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
3.042,80
TOTAL
3.042,80
3.042,80
3.042,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.