PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -60L DE ÓLEO DIESEL.............
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184,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS INM-8073 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13................. -60L DE ÓLEO DIESEL.............
184,20
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
184,20
16/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3308/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
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TOTAL
184,20
184,20
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.