PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ILL-1250 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -34,50L DE GASOLINA.............
0,00
144,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE ABRIL/2016 PELO VEÍCULO FORD FIESTA DE PLACAS ILL-1250 DA SEC.MUN.DA SAÚDE,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -34,50L DE GASOLINA.............
144,90
09/05/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
144,90
16/05/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3314/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
144,90
TOTAL
144,90
144,90
144,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.