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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3416 Data de lançamento: 17/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE......... -PNEUS 185/70/R14 PARA VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6827............ 240,00 8.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2016 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAÚDE......... -PNEUS 185/70/R14 PARA VEÍCULO GOL DE PLACA IRX-6827............ 8.640,00
10/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.880,00
13/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3416/2016 - CONFORME DANFE Nº000.078.031 SÉRIE 1. BELLENZIER PNEUS LTDA - 8931 2.880,00
11/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.200,00
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3416/2016 - CONFORME DANFE Nº000.080.484 SÉRIE 1. BELLENZIER PNEUS LTDA - 8931 1.200,00
26/10/2016 ANULAÇÃO SOLICITADA PELO SR.RODRIGO DA SMS. -1.680,00
27/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 2.880,00
28/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3416/2016 - CONFORME DANFE Nº000.088.081 SÉRIE 1. BELLENZIER PNEUS LTDA - 8931 2.880,00
TOTAL 6.960,00 6.960,00 6.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.