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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3417 Data de lançamento: 17/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SEC.DE SAÚDE..................... -PNEUS 185/70/R14 PARA VEÍCULO GOL DE PLACA IWK-6920............ 240,00 4.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2016 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE USO DA SEC.DE SAÚDE..................... -PNEUS 185/70/R14 PARA VEÍCULO GOL DE PLACA IWK-6920............ 4.800,00
03/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 960,00
07/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3417/2016 - CONFORME DANFE Nº000.078.032 SÉRIE1. BELLENZIER PNEUS LTDA - 8931 960,00
04/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 960,00
22/07/2016 MOTIVO: DUPLICIDADE. -960,00
11/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 960,00
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3417/2016 - CONFORME DANFE Nº000.080.483 SÉRIE 1. BELLENZIER PNEUS LTDA - 8931 960,00
26/10/2016 ANULAÇÃO SOLICITADA PELO SR.RODRIGO DA SMS. -2.880,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 1.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.