O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3422 Data de lançamento: 17/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FARM. BAS. FIXA E VARIAVEL - HIPERDIA, ASMA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº109(PEDIDO Nº01)DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO.PREGÃO Nº001 HOMOLOGADO NO DIA 02/05/2016....................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 02 DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. 0,00 12.846,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS,PARA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL E LIMINARES JUDICIAIS,POR INTERMÉDIO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº109(PEDIDO Nº01)DO CISA,CONFORME CONVÊNIO COM O COMAJA/MUNICÍPIO.PREGÃO Nº001 HOMOLOGADO NO DIA 02/05/2016....................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS,CONFORME DISCRIMINADO NO ANEXO 02 DA SEC.MUN.DA SAÚDE................. 12.846,40
30/05/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 3.274,94
02/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº24.970 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 3.274,94
06/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 643,20
07/06/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 704,67
07/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº25.244 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 704,67
20/06/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº25.203 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 643,20
01/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.225,70
01/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.964,49
05/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº25.649 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 2.964,49
05/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 -CONFORME DANFE Nº25.748 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 2.225,70
06/07/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 175,80
12/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº25.876 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 175,80
18/07/2016 14 1.840,50
20/07/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº26.127 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 1.840,50
12/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 534,00
17/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 3422/2016 - CONFORME DANFE Nº26.337 SÉRIE 1. CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE - 9079 534,00
29/08/2016 MOTIVO:SR.RODRIGO VIDAL SOLICITOU A ANULAÇÃO PARCIAL POIS O CREDOR NÃO IRÁ ENTREGAR OS MEDICAMENTOS NA SUA TOTALIDADE. -483,10
TOTAL 12.363,30 12.363,30 12.363,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.