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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3516 Data de lançamento: 20/05/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - PANO P/CHÃO................... 5,90 11,80
2.00 - TOALHAS DE ROSTO.............. 17,90 35,80
2.00 - VASSOURA NYLON................ 9,90 19,80
5.00 - REFIL P/ VASO SANITÁRIO....... 1,50 7,50
1.00 - BALDE P/ LIMPEZA.............. 9,90 9,90
1.00 - BALDE GALVANIZADO............. 24,90 24,90
6.00 - SODA CAUSTICA................. 16,90 101,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CLOACAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - PANO P/CHÃO................... - TOALHAS DE ROSTO.............. - VASSOURA NYLON................ - REFIL P/ VASO SANITÁRIO....... - BALDE P/ LIMPEZA.............. - BALDE GALVANIZADO............. - SODA CAUSTICA................. 211,10
28/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA. 211,10
28/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2016 SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS - 10438 211,10
TOTAL 211,10 211,10 211,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.