Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4130 |
Data de lançamento: |
08/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS COMP IPTU |
0,00 |
1.929,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/06/2016 |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. FOLHA COMPLEMENTAR HORAS EXTRAS COMP IPTU |
1.929,40 |
|
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| 08/06/2016 |
LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REF.SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. |
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1.929,40 |
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| 08/06/2016 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC REF IPTU , Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.929,40 |
| TOTAL |
1.929,40 |
1.929,40 |
1.929,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IPTU/TLP A RECOLHER |
08/06/2016 |
1.929,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1.929,40 |
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