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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4791 Data de lançamento: 30/06/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ATLETISMO, QUE PARTICIPARÃO DO XXIV CAMPEONATO GAÚCHO DE ORIENTAÇÃO III ETAPA, EM RIO PARDO/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - ALFACE....................... 1,79 7,16
10.00 - BANANA........................ 2,19 21,90
10.00 - LARANJA....................... 1,69 16,90
6.00 - MASSA(ESPAGUETE FURADA)....... 2,79 16,74
4.00 - EXTRATO DE TOMATE............. 1,69 6,76
2.00 - TOMATE........................ 4,49 8,98
5.00 - CARNE DE GALINHA(PEITO)....... 7,79 38,95
1.00 - PÓ DE CAFÉ.................... 11,89 11,89
10.00 - GALINHA....................... 6,29 62,90
1.00 - ÓLEO.......................... 3,69 3,69
3.00 - TEMPERO VERDE................. 2,09 6,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2016 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DO NAAB DE ATLETISMO, QUE PARTICIPARÃO DO XXIV CAMPEONATO GAÚCHO DE ORIENTAÇÃO III ETAPA, EM RIO PARDO/RS, NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2016.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - ALFACE....................... - BANANA........................ - LARANJA....................... - MASSA(ESPAGUETE FURADA)....... - EXTRATO DE TOMATE............. - TOMATE........................ - CARNE DE GALINHA(PEITO)....... - PÓ DE CAFÉ.................... - GALINHA....................... - ÓLEO.......................... - TEMPERO VERDE................. 202,14
02/09/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 202,14
06/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4791/2016 SUPER MORESCO LTDA - 10562 202,14
TOTAL 202,14 202,14 202,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.