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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4955 Data de lançamento: 11/07/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE................ - ABRAÇADEIRA MANGA............. 4,80 9,60
1.00 - BORRACHA HOMOCINÉTICA LADO CAIXA............................ 96,00 96,00
1.00 - BORRACHA HOMOCINÉTICA LADO RODA............................. 96,00 96,00
1.00 - COLA ALTA TEMPERATURA......... 68,00 68,00
1.00 - COXIM DO CAMBIO............... 611,00 611,00
1.00 - COXIM DO MOTOR DIREITO........ 459,00 459,00
1.00 - GRAXA/LUBRIFICAÇÃO............ 38,00 38,00
1.00 - MANGUEIRA..................... 136,00 136,00
1.00 - MATERIAL DE LIMPEZA........... 38,00 38,00
1.00 - ÓLEO DA CAIXA................. 174,00 174,00
1.00 - ROLAMENTO SEMI-EIXO........... 238,00 238,00
1.00 - TULIPA TRIZETA................ 242,00 242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN JUMPER PLACA IPU 4908, CONFORME SOLICITADO PELA SEC. MUN.DE SAÚDE................ - ABRAÇADEIRA MANGA............. - BORRACHA HOMOCINÉTICA LADO CAIXA............................ - BORRACHA HOMOCINÉTICA LADO RODA............................. - COLA ALTA TEMPERATURA......... - COXIM DO CAMBIO............... - COXIM DO MOTOR DIREITO........ - GRAXA/LUBRIFICAÇÃO............ - MANGUEIRA..................... - MATERIAL DE LIMPEZA........... - ÓLEO DA CAIXA................. - ROLAMENTO SEMI-EIXO........... - TULIPA TRIZETA................ 2.205,60
08/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.205,60
09/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4955/2016 AUTO MECANICA NASCIMENTO LTDA ME - 11424 2.205,60
TOTAL 2.205,60 2.205,60 2.205,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.