Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200000.00
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E/OU IMPRESSÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............... (OBS:A PRESTADORA DO SERVIÇO DEVERÁ FORNECER INSUMOS EXCETO PAPEL E REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS).......... -CÓPIA REPROGRÁFICA.............
0,04
7.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/07/2016
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS E/OU IMPRESSÕES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS............... (OBS:A PRESTADORA DO SERVIÇO DEVERÁ FORNECER INSUMOS EXCETO PAPEL E REALIZAR A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS REPROGRÁFICAS).......... -CÓPIA REPROGRÁFICA.............
7.000,00
02/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
3.687,63
06/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4991/2016 - CONFORME NFS-e nº 295.
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - 11023
3.687,63
07/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.576,19
16/11/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4991/2016 - CONFORME NOTA/FATURA DE LOCAÇÃO Nº00001820.
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - 11023
1.576,19
29/11/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SRA.MARISA E. W. CUNHA.
1.736,18
05/12/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4991/2016 - CONFORME NFS-e nº325 REFERENTE A 49.604 UNIDADES DE CÓPIAS E/OU IMPRESSÕES EM MÁQUINAS REPROGRÁFICAS.
RH SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA - 11023
1.736,17
05/12/2016
VALOR INCORRETO.
-0,01
05/12/2016
MOTIVO:VALOR INCORRETO.
-0,01
TOTAL
6.999,99
6.999,99
6.999,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.