Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5019 |
Data de lançamento: |
13/07/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - MONTAGEM/DESMONTAGEM.......... |
10,00 |
40,00 |
4.00 |
- BALANCEAMENTO................. |
15,00 |
60,00 |
1.00 |
- GEOMETRIA..................... |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/07/2016 |
EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA IUT 9996, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - MONTAGEM/DESMONTAGEM.......... - BALANCEAMENTO................. - GEOMETRIA..................... |
160,00 |
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19/07/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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160,00 |
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20/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2016
ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA - 12125 |
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160,00 |
TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.