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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ARZELINDA DE SOUZA RADTKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 5549 Data de lançamento: 05/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COMPRA DE PRODUTOS E ALIMENTOS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER CARÁTER DE URGÊNCIA ACHOCOLATADO 4,90 9,80
10.00 BOLACHA MARIA PCTS DE 400G 4,50 45,00
10.00 BISCOITO INTEGRAL PCTS DE 400G CADA 4,99 49,90
3.00 CALDO DE GALINHA C/24 UNIDADES CADA 17,90 53,70
4.00 CANJICA AMARELA PACOTES DE 500G CADA 2,50 10,00
4.00 CANJIQUINHA MPÍDA PACOTE DE 500G 2,50 10,00
5.00 FEIJÃO CARIOCA PACOTES 1 KG CADA 8,95 44,75
6.00 LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1 PACOTES DE 500 G CADA 8,75 52,50
42.00 QUEIJO RESFRIADO FATIADO E EMBALADO EM PACOTES COM 200G 6,30 264,60
4.00 PEITO DE FRANGO COM OSSO SEM DORSO EM CAIXAS COM 20 KG CADA 190,00 760,00
4.00 MASSA DE LASANHA PACOTES DEVIDAMENTE LACRADOS ,RESFRIADA 5,50 22,00
15.00 BEBIDA LÁCTEA UNIDADES DE 1 LITRO SABORES DIVERSOS 4,95 74,25
10.00 OVOS VERMELHOS 5,90 59,00
40.00 BATATA INGLESA ROSA DE COLHEITA RECENTE 5,25 210,00
12.00 CEBOLA MÉDIA 3,90 46,80
20.00 TOMATE 4,90 98,00
12.00 ALHO BULBO INTEIRO 8,25 99,00
20.00 MANDIOCA DESCASCADA LIMPA E HIGIENIZADA 4,35 87,00
20.00 BANANA TIPO PRATA 3,50 70,00
8.00 COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES 8,75 70,00
20.00 ESPONJA UNIDADE DE BOA QUALIDADE 1,40 28,00
20.00 COLHER DE CHÁ EM INOX, SEM CABO DE PLÁSTICO 8,90 178,00
8.00 PRATO FUNDO TIPO DURALEX 6,50 52,00
30.00 COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML 6,50 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2016 COMPRA DE PRODUTOS E ALIMENTOS PARA COZINHA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER CARÁTER DE URGÊNCIA ACHOCOLATADO BOLACHA MARIA PCTS DE 400G BISCOITO INTEGRAL PCTS DE 400G CADA CALDO DE GALINHA C/24 UNIDADES CADA CANJICA AMARELA PACOTES DE 500G CADA CANJIQUINHA MPÍDA PACOTE DE 500G FEIJÃO CARIOCA PACOTES 1 KG CADA LENTILHA GRAÚDA, TIPO 1 PACOTES DE 500 G CADA QUEIJO RESFRIADO FATIADO E EMBALADO EM PACOTES COM 200G PEITO DE FRANGO COM OSSO SEM DORSO EM CAIXAS COM 20 KG CADA MASSA DE LASANHA PACOTES DEVIDAMENTE LACRADOS ,RESFRIADA BEBIDA LÁCTEA UNIDADES DE 1 LITRO SABORES DIVERSOS OVOS VERMELHOS BATATA INGLESA ROSA DE COLHEITA RECENTE CEBOLA MÉDIA TOMATE ALHO BULBO INTEIRO MANDIOCA DESCASCADA LIMPA E HIGIENIZADA BANANA TIPO PRATA COLHER DE SOBREMESA DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES ESPONJA UNIDADE DE BOA QUALIDADE COLHER DE CHÁ EM INOX, SEM CABO DE PLÁSTICO PRATO FUNDO TIPO DURALEX COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML 2.589,30
26/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.Conforme DANFE Nº 890/012272328; 890/012272055; 2.589,30
15/09/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5549/2016 Arzelinda de Souza Radtke - 5393 2.589,30
TOTAL 2.589,30 2.589,30 2.589,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.