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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5579 Data de lançamento: 10/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE DO HORTO FLORESTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TIJOLOS 06 FUROS 14 X 19cm.. 0,43 430,00
5.00 - BRITA GROSSA.................. 90,00 450,00
2.00 - AREIÃO........................ 120,00 240,00
3.00 - AREIA MÉDIA................... 120,00 360,00
10.00 - CAIBRO 5,40m X 15cm X 5cm..... 34,00 340,00
10.00 - CAIBRO 5,450m X 7cm X 5cm..... 15,90 159,00
40.00 - PARAFUSO P/TELHA.............. 0,70 28,00
40.00 - ARRUELA DE BORRACHA, P/PARAFUSO DE TELHA.............. 0,15 6,00
40.00 - ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA PARAFUSO DE TELHA................ 0,15 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE DO HORTO FLORESTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TIJOLOS 06 FUROS 14 X 19cm.. - BRITA GROSSA.................. - AREIÃO........................ - AREIA MÉDIA................... - CAIBRO 5,40m X 15cm X 5cm..... - CAIBRO 5,450m X 7cm X 5cm..... - PARAFUSO P/TELHA.............. - ARRUELA DE BORRACHA, P/PARAFUSO DE TELHA.............. - ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA PARAFUSO DE TELHA................ 2.019,00
26/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.019,00
26/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 2.019,00
TOTAL 2.019,00 2.019,00 2.019,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.