Exercício: 2016 | |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
Número do empenho: | 5579 | Data de lançamento: | 10/08/2016 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1000.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE DO HORTO FLORESTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TIJOLOS 06 FUROS 14 X 19cm.. | 0,43 | 430,00 |
5.00 | - BRITA GROSSA.................. | 90,00 | 450,00 |
2.00 | - AREIÃO........................ | 120,00 | 240,00 |
3.00 | - AREIA MÉDIA................... | 120,00 | 360,00 |
10.00 | - CAIBRO 5,40m X 15cm X 5cm..... | 34,00 | 340,00 |
10.00 | - CAIBRO 5,450m X 7cm X 5cm..... | 15,90 | 159,00 |
40.00 | - PARAFUSO P/TELHA.............. | 0,70 | 28,00 |
40.00 | - ARRUELA DE BORRACHA, P/PARAFUSO DE TELHA.............. | 0,15 | 6,00 |
40.00 | - ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA PARAFUSO DE TELHA................ | 0,15 | 6,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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10/08/2016 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DE SAÚDE DO HORTO FLORESTAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE: - TIJOLOS 06 FUROS 14 X 19cm.. - BRITA GROSSA.................. - AREIÃO........................ - AREIA MÉDIA................... - CAIBRO 5,40m X 15cm X 5cm..... - CAIBRO 5,450m X 7cm X 5cm..... - PARAFUSO P/TELHA.............. - ARRUELA DE BORRACHA, P/PARAFUSO DE TELHA.............. - ARRUELA DE ALUMÍNIO, PARA PARAFUSO DE TELHA................ | 2.019,00 | ||
26/08/2016 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. | 2.019,00 | ||
26/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5579/2016 SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME - 11416 | 2.019,00 | ||
TOTAL | 2.019,00 | 2.019,00 | 2.019,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |