PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,CONTRATO Nº136/2016.. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2016.......................
0,00
17.875,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2016
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM GERAL DE VIAS URBANAS,CONFORME PP-004/2016,CONTRATO Nº136/2016.. -PAGAMENTO REF.SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24/07 A 23/08/2016.......................
17.875,85
06/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS SR.ADHEMAR FERREIRA.
17.875,85
06/09/2016
Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5652/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
1.966,34
06/09/2016
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5652/2016, 10923 - GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA
686,43
22/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5652/2016
GABRIEL ESTEVAN DE BARCELOS RAMOS E CIA LTDA - 10923
15.223,08
TOTAL
17.875,85
17.875,85
17.875,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.