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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ROSELI PIRES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5667 Data de lançamento: 12/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
180.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO DO NAAB , PELO PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CACHORRO QUENTE............. 5,00 900,00
180.00 - PASTEL........................ 3,50 630,00
180.00 - SANDUÍCHE..................... 3,50 630,00
52.00 - SUCO.......................... 5,50 286,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE ARTESANATO DO NAAB , PELO PERÍODO DE 05 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - CACHORRO QUENTE............. - PASTEL........................ - SANDUÍCHE..................... - SUCO.......................... 2.446,00
26/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.446,00
30/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5667/2016 ROSELI PIRES MACIEL - 3900 2.446,00
TOTAL 2.446,00 2.446,00 2.446,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.