Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5715 |
Data de lançamento: |
16/08/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Saúde Bucal |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
SAUDE BUCAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FIO P/SUTURA MONONYLON 4.0.... |
34,80 |
69,60 |
10.00 |
- MÁSCARA C/ELÁSTICO C/50UNID... |
7,90 |
79,00 |
6.00 |
- BROCA ENDO Z.................. |
47,60 |
285,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2016 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - FIO P/SUTURA MONONYLON 4.0.... - MÁSCARA C/ELÁSTICO C/50UNID... - BROCA ENDO Z.................. |
434,20 |
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24/08/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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434,20 |
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26/08/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2016
DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276 |
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434,20 |
TOTAL |
434,20 |
434,20 |
434,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.