O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5716 Data de lançamento: 16/08/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ANESTÉSICO NOVOCOL........... 40,50 607,50
3.00 - VITRIMER 13 PÓ................ 225,00 675,00
3.00 - VITRIMER 13 LÍQUIDO........... 199,80 599,40
6.00 - GAZE 09 FIOS.................. 14,90 89,40
2.00 - SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 5ML C/100UNID.................... 39,90 79,80
2.00 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO N°2....... 4,80 9,60
2.00 - BROCA BAIXA ROTAÇÃO N°4....... 4,80 9,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ANESTÉSICO NOVOCOL........... - VITRIMER 13 PÓ................ - VITRIMER 13 LÍQUIDO........... - GAZE 09 FIOS.................. - SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA 5ML C/100UNID.................... - BROCA BAIXA ROTAÇÃO N°2....... - BROCA BAIXA ROTAÇÃO N°4....... 2.070,30
26/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 2.070,30
26/08/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5716/2016 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 9276 2.070,30
TOTAL 2.070,30 2.070,30 2.070,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.