PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.310,29 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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4.118,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2016
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO MÊS DE AGOSTO/2016 PELO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS IUX-8797 DA SEC.MUN.DA SAÚDE ,CONFORME PP-004/2013 CONTRATO Nº80/13........ -1.310,29 LITROS DE ÓLEO DIESEL.
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12/09/2016
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI.
4.118,62
30/09/2016
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6270/2016
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
4.118,62
TOTAL
4.118,62
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.