Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2016 |
PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA E FORNECIMENTO DE LAUDOS DE RAIO X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ADERBAL SCHNEIDER
SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, INTERPRETAÇÃO,DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RX, 250 LAUDOS POR MÊS, PELO PERÍDO DE 01/08/2016 À 31/12/2016 |
27.500,00 |
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17/11/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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5.500,00 |
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17/11/2016 |
Cfe. IRRF - TAMC-SIA/SIH, retido na Liquidação Nota de Empenho 6887/2016, 12328 - RQF CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA ME |
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82,50 |
21/11/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6887/2016 - CONFORME NPS Nº089 REF.EMISSÃO DE 250 LAUDOS DE RAIO-X, NO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016.
RQF CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA ME - 12328 |
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5.417,50 |
12/12/2016 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. |
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5.500,00 |
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12/12/2016 |
Cfe. IRRF - TAMC-SIA/SIH, retido na Liquidação Nota de Empenho 6887/2016, 12328 - RQF CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA ME |
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82,50 |
29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 6887/2016 - CONFORME NPS Nº094,REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA,DIGITAÇÃO E IMPRESSÃO DE 250 LAUDOS DE RX,REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016,CONFORME PREGÃO-008/2016.
RQF CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA ME - 12328 |
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5.417,50 |
29/12/2016 |
ANULAÇÃO PARCIAL,CREDOR NÃO PRESTOU O SERVIÇO NA SUA TOTALIDADE. |
-11.000,00 |
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31/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2016 SRA.MARTA PETRI. |
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5.500,00 |
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31/01/2017 |
Cfe. IRRF - TAMC-SIA/SIH, retido na Liquidação Nota de Empenho 6887/2016, 12328 - RQF CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA ME |
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82,50 |
07/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6887/2016 - CONFORME NPS Nº100.
RQF CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA ME - 12328 |
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5.417,50 |
TOTAL |
16.500,00 |
16.500,00 |
16.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.