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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7368 Data de lançamento: 04/11/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 600X600 LPI, CICLO TRABALHO ATÉ 8.000 PÁGINAS, MONITOR LCD, TONNER 83A, ENTRADA LINHA TELEFONE E CONECTOR RJ45, PARA USO DO HOSPITAL. 1.480,00 1.480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/11/2016 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER 600X600 LPI, CICLO TRABALHO ATÉ 8.000 PÁGINAS, MONITOR LCD, TONNER 83A, ENTRADA LINHA TELEFONE E CONECTOR RJ45, PARA USO DO HOSPITAL. 1.480,00
28/12/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA.MARTA N.C.TERRAS PETRI. 1.480,00
30/12/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7368/2016 CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.