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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 752 Data de lançamento: 03/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,O QUAL SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 31/07/2015,CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 1072/2015........................ - FAROL......................... 150,00 150,00
1.00 - PARACHOQUE..................... 190,00 190,00
1.00 - RADIADOR ÁGUA.................. 320,00 320,00
1.00 - GRADE.......................... 77,00 77,00
1.00 - RADIADOR AR.................... 380,00 380,00
1.00 - CARGA GÁS...................... 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2016 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO UNO PLACA IQB 1924, LOTADO NA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,O QUAL SE ENVOLVEU EM UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 31/07/2015,CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 1072/2015........................ - FAROL......................... - PARACHOQUE..................... - RADIADOR ÁGUA.................. - GRADE.......................... - RADIADOR AR.................... - CARGA GÁS...................... 1.237,00
03/02/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN.CONFORME NF-e N° 8.841.609, DE 27/08/2015. 1.237,00
TOTAL 1.237,00 1.237,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.237,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.