Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8203 |
Data de lançamento: |
13/12/2016 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO E CONF. 2 COMPUTADORES, MODEM,IMPRESSORA, REDE INTERNA TELEFONE, INTERNET, CABEAMENTO ENERGIA E MATERIAIS |
205,00 |
205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2016 |
MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO E CONF. 2 COMPUTADORES, MODEM,IMPRESSORA, REDE INTERNA TELEFONE, INTERNET, CABEAMENTO ENERGIA E MATERIAIS |
205,00 |
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29/12/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/239; |
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205,00 |
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29/12/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8203/2016
CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS - 11172 |
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205,00 |
TOTAL |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.