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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ PEDRO DALCIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 868 Data de lançamento: 05/02/2016
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924.................. -ÓLEO PARA MOTOR 5W30........... 28,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/02/2016 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/UNO DE PLACAS IQB-1924.................. -ÓLEO PARA MOTOR 5W30........... 84,00
16/08/2016 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SRA.ALINE MARIA BRESCANSIN. 84,00
TOTAL 84,00 84,00 0,00
SALDO A PAGAR 84,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.