Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1061 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.02.00.00 - CONTRAT. POR TEMPO DETERM. SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017 |
0,00 |
11.030,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/02/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. empenho folha 022017 |
11.030,18 |
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21/02/2017 |
Liquidação Folha de pagto Comp.Fev/2017 |
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11.030,18 |
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21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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924,62 |
21/02/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Serv. Contr EFund MDE |
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12,63 |
23/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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10.092,93 |
TOTAL |
11.030,18 |
11.030,18 |
11.030,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
21/02/2017 |
924,62 |
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Lançada |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
21/02/2017 |
12,63 |
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Lançada |
TOTAL |
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937,25 |
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