Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1166 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3390.92.92.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR,CONFORME DANFE Nº000.199.508 SÉRIE 001 EMITIDA EM 06/01/2016,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRIMMY T35....... |
0,00 |
60,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/02/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR,CONFORME DANFE Nº000.199.508 SÉRIE 001 EMITIDA EM 06/01/2016,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TRIMMY T35....... |
60,06 |
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22/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. |
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60,06 |
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22/02/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1166/2017
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL - 10819 |
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60,06 |
TOTAL |
60,06 |
60,06 |
60,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.