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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1175 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: HOSPITAIS PUBL. MUNICIPAIS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Concorrência
Licitação número / ano: 1 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS, REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº81/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2017....................... 0,00 67.335,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 PAGAMENTO PARCIAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS, CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS, REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº81/2016 E SEUS ADITIVOS.................... -PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 31/01/2017....................... 67.335,85
23/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 67.335,85
23/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1175/2017 INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 11819 67.335,85
TOTAL 67.335,85 67.335,85 67.335,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.