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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DROGARIA LISBOA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1178 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
220.00 EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,PELO PERÍODO DE TRÊS MESES,CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE (002/2017)....................... - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAMANHO (M)..................... 13,98 3.075,60
240.00 - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAMANHO(G)...................... 13,98 3.355,20
60.00 - FRALDA PEDIÁTRICA (SXG) OU (XXG) ACIMA DE 15 KG............. 15,97 958,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 EMPENHO REF. AQUSIÇÃO DE FRALDAS PARA CUMPRIR LIMINAR JUDICIAL,PELO PERÍODO DE TRÊS MESES,CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE (002/2017)....................... - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAMANHO (M)..................... - FRALDA GERIÁTRICA NOTURNA TAMANHO(G)...................... - FRALDA PEDIÁTRICA (SXG) OU (XXG) ACIMA DE 15 KG............. 7.389,00
07/03/2017 CONFORME A PEDIDO DA EMPRESA A DESISTÊNCIA DOS INTENS 1 E 2 DA CARTA CONVITE 002/2017,PELO FATO DA EMPRESA NÃO ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO INTEM OFERTADO. -6.430,80
09/03/2017 MOTIVO: O CREDOR HAVIA INFORMADO QUE NÃO ENTREGARIA PARTE DOS PRODUTOS, POSTERIORMENTE RESOLVEU ENTREGAR. 6.430,80
16/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 7.389,00
10/04/2017 Pagamento de Empenho 1178/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.389,00
TOTAL 7.389,00 7.389,00 7.389,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.