Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
Número do empenho: | 1189 | Data de lançamento: | 23/02/2017 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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10.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, ESF PORTÃO ,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA,QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DESTES LOCAIS,PELO PERÍODO DE 03 MESES:.......................... - AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS........................... | 5,71 | 57,10 |
20.00 | - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS..... | 14,80 | 296,00 |
14.00 | - COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML COM 100 UNIDADES.................... | 6,27 | 87,78 |
8.00 | - COPO DESCARTÁVEL DE 80 ML COM 100 UNIDADES..................... | 5,90 | 47,20 |
40.00 | - DESENGORDURANTE DE 500 ML..... | 6,69 | 267,60 |
60.00 | - DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 02 LITROS........................ | 6,41 | 384,60 |
50.00 | -DETERGENTE COM 500 ML CADA..... | 2,12 | 106,00 |
10.00 | - ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS...... | 3,90 | 39,00 |
8.00 | - ESPONJA DE AÇO DE 60 GRAMAS.. | 3,04 | 24,32 |
70.00 | - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.. | 1,44 | 100,80 |
6.00 | - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 12 LITROS...... | 26,90 | 161,40 |
15.00 | - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA P...... | 6,90 | 103,50 |
15.00 | - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA M.... | 6,90 | 103,50 |
30.00 | - ODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR)360 ML. AEROSOL.............. | 14,90 | 447,00 |
40.00 | - PANO DE CHÃO SACO CRU, ALGODÃO | 5,41 | 216,40 |
2.00 | - PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO,COM 10 PACOTES DE 1250 FOLHAS........................... | 14,39 | 28,78 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/02/2017 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, ESF PORTÃO ,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA,QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DESTES LOCAIS,PELO PERÍODO DE 03 MESES:.......................... - AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS........................... - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS..... - COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML COM 100 UNIDADES.................... - COPO DESCARTÁVEL DE 80 ML COM 100 UNIDADES..................... - DESENGORDURANTE DE 500 ML..... - DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 02 LITROS........................ -DETERGENTE COM 500 ML CADA..... - ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS...... - ESPONJA DE AÇO DE 60 GRAMAS.. - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.. - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 12 LITROS...... - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA P...... - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA M.... - ODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR)360 ML. AEROSOL.............. - PANO DE CHÃO SACO CRU, ALGODÃO - PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO,COM 10 PACOTES DE 1250 FOLHAS........................... | 2.470,98 | ||
13/03/2017 | DADOS INSERIDOS INCORRETAMENTE | -2.470,98 | ||
TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |