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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1189 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, ESF PORTÃO ,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA,QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DESTES LOCAIS,PELO PERÍODO DE 03 MESES:.......................... - AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS........................... 5,71 57,10
20.00 - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS..... 14,80 296,00
14.00 - COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML COM 100 UNIDADES.................... 6,27 87,78
8.00 - COPO DESCARTÁVEL DE 80 ML COM 100 UNIDADES..................... 5,90 47,20
40.00 - DESENGORDURANTE DE 500 ML..... 6,69 267,60
60.00 - DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 02 LITROS........................ 6,41 384,60
50.00 -DETERGENTE COM 500 ML CADA..... 2,12 106,00
10.00 - ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS...... 3,90 39,00
8.00 - ESPONJA DE AÇO DE 60 GRAMAS.. 3,04 24,32
70.00 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.. 1,44 100,80
6.00 - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 12 LITROS...... 26,90 161,40
15.00 - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA P...... 6,90 103,50
15.00 - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA M.... 6,90 103,50
30.00 - ODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR)360 ML. AEROSOL.............. 14,90 447,00
40.00 - PANO DE CHÃO SACO CRU, ALGODÃO 5,41 216,40
2.00 - PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO,COM 10 PACOTES DE 1250 FOLHAS........................... 14,39 28,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES, ESF PORTÃO ,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA,QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DESTES LOCAIS,PELO PERÍODO DE 03 MESES:.......................... - AMACIANTE PARA ROUPA COM 2 LITROS........................... - SABONETE LÍQUIDO 2 LITROS..... - COPO DESCARTÁVEL DE 180 ML COM 100 UNIDADES.................... - COPO DESCARTÁVEL DE 80 ML COM 100 UNIDADES..................... - DESENGORDURANTE DE 500 ML..... - DESINFETANTE PARA BANHEIRO COM 02 LITROS........................ -DETERGENTE COM 500 ML CADA..... - ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS...... - ESPONJA DE AÇO DE 60 GRAMAS.. - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE.. - LIXEIRA GRANDE PLÁSTICA COM TAMPA E PEDAL DE 12 LITROS...... - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA P...... - LUVA DE LÁTEX DOMÉSTICA M.... - ODORIZADOR DE AMBIENTE (BOM AR)360 ML. AEROSOL.............. - PANO DE CHÃO SACO CRU, ALGODÃO - PAPEL TOALHA 23X21 FOLHA VIRGEM BRANCO,COM 10 PACOTES DE 1250 FOLHAS........................... 2.470,98
13/03/2017 DADOS INSERIDOS INCORRETAMENTE -2.470,98
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.