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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOÃO GILMAR BOENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1191 Data de lançamento: 23/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,ESF PORTÃO ,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL, CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA ,QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DESTES LOCAIS,PELO PERÍODO DE 3 MESES... - ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS.. 3,99 119,70
2.00 - BALDE PLÁSTICO 10 LITROS..... 11,50 23,00
2.00 - BALDE PLÁSTICO 15 LITROS..... 13,99 27,98
50.00 - DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G............................. 1,75 87,50
3.00 - ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS........................ 5,95 17,85
4.00 - SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300ML...... 6,75 27,00
10.00 - GRANULADO VENENO PARA RATO,DE 25MG............................ 1,75 17,50
4.00 - PÁ DE LIXO PEQUENA............ 5,95 23,80
3.00 - ÁLCOOL 46% LÍQUIDO DE 1 LITRO COM 12 UNIDADES................. 7,99 23,97
8.00 -ALCOOL 46% LÍQUIDO DE 1 LITRO ................. 7,99 63,92
4.00 - FRASCO ALVEJANTE DE 05 LITROS. 11,50 46,00
6.00 - PEDRA SANITÁRIA DE 35 GRAMAS. 1,75 10,50
10.00 - ESPONJA DUPLA FACE............ 1,50 15,00
30.00 - SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS ,COM 100 UNIDADES......... 2,75 82,50
20.00 - SACO DE LIXO PRETO DE 20 LITROS,COM 100 UNIDADES......... 2,75 55,00
4.00 - SAPÓLIO LÍQUIDO............... 6,75 27,00
2.00 - VASSOURA SANITÁRIA............ 5,95 11,90
2.00 - LUVA DE LÁTEX TAMANHO M....... 7,25 14,50
10.00 - SABÃO EM PÓ DE 50 GRAMAS.... 8,75 87,50
2.00 - BALDE DE 15 LITROS............ 13,99 27,98
8.00 - DETERGENTE DE 500 ML CADA.... 2,15 17,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,ESF PORTÃO ,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL, CASA DE FISIOTERAPIA E SAÚDE INDÍGENA ,QUE SÃO NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DESTES LOCAIS,PELO PERÍODO DE 3 MESES... - ÁGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS.. - BALDE PLÁSTICO 10 LITROS..... - BALDE PLÁSTICO 15 LITROS..... - DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G............................. - ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS........................ - SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300ML...... - GRANULADO VENENO PARA RATO,DE 25MG............................ - PÁ DE LIXO PEQUENA............ - ÁLCOOL 46% LÍQUIDO DE 1 LITRO COM 12 UNIDADES................. -ALCOOL 46% LÍQUIDO DE 1 LITRO ................. - FRASCO ALVEJANTE DE 05 LITROS. - PEDRA SANITÁRIA DE 35 GRAMAS. - ESPONJA DUPLA FACE............ - SACO DE LIXO PRETO DE 30 LITROS ,COM 100 UNIDADES......... - SACO DE LIXO PRETO DE 20 LITROS,COM 100 UNIDADES......... - SAPÓLIO LÍQUIDO............... - VASSOURA SANITÁRIA............ - LUVA DE LÁTEX TAMANHO M....... - SABÃO EM PÓ DE 50 GRAMAS.... - BALDE DE 15 LITROS............ - DETERGENTE DE 500 ML CADA.... 827,30
13/03/2017 DADOS INSERIDOS INCORRETAMENTE! -827,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.