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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1236 Data de lançamento: 02/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR,SENDO 02 BATERIAS 60 AH (SAE-18º CCA 480º)E 04 BATERIAS DE 150 AH (SAE-18º CCA 900º) DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO......................... - BATERIA 60 AH (SAE-18º CCA 480A) (KOMBI IQT 7066)........... 230,00 230,00
1.00 - BATERIA 60 AH (SAE-18º CCA 480A) (KOMBI IPO 9822)........... 230,00 230,00
2.00 - BATERIA 150 AH (SAE-18ºCCA 900A) (MICRO ISB 7372)........... 480,00 960,00
2.00 - BATERIA 150 AH (SAE-18ºCCA 900A) (MICRO ISZ 8217)........... 480,00 960,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS DO TRASPORTE ESCOLAR,SENDO 02 BATERIAS 60 AH (SAE-18º CCA 480º)E 04 BATERIAS DE 150 AH (SAE-18º CCA 900º) DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO......................... - BATERIA 60 AH (SAE-18º CCA 480A) (KOMBI IQT 7066)........... - BATERIA 60 AH (SAE-18º CCA 480A) (KOMBI IPO 9822)........... - BATERIA 150 AH (SAE-18ºCCA 900A) (MICRO ISB 7372)........... - BATERIA 150 AH (SAE-18ºCCA 900A) (MICRO ISZ 8217)........... 2.380,00
07/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.380,00
10/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2017 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 2.380,00
TOTAL 2.380,00 2.380,00 2.380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.