3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UM PARA-BRISA INSTALADO PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE,DEVIDO AO FATO DE QUE O PARA-BRISA DA AMBULÂNCIA ENCONTRA-SE TRINCADO.. - PARA-BRISA INSTALADO PARA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547........
1.180,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE UM PARA-BRISA INSTALADO PARA A AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547,LOTADA NA SEC.MUN.DE SAÚDE,DEVIDO AO FATO DE QUE O PARA-BRISA DA AMBULÂNCIA ENCONTRA-SE TRINCADO.. - PARA-BRISA INSTALADO PARA AMBULÂNCIA PLACA ITK 8547........
1.180,00
16/03/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS.
1.180,00
22/03/2017
Pagamento de Empenho 1260/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.180,00
TOTAL
1.180,00
1.180,00
1.180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.