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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ENOIR JOSE MUELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 1290 Data de lançamento: 06/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE TERAPIA OCUPACIONAL DO (NAAB) NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE,OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERÃO OFERECIDOS AOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES NAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS DE MARÇO (03/03,10/03,17/03,24/03,31/03/2017............................... -PASTEL GRANDE.................. 2,80 56,00
20.00 - SANDUÍCHE GRANDE.............. 2,80 56,00
10.00 - FATIA EMPADA GRANDE........... 2,80 28,00
5.00 - REFRIGERANTE DE 02 LITROS,SORTIDO................... 6,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA OFICINA TERAPÊUTICA DE TERAPIA OCUPACIONAL DO (NAAB) NÚCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DA SEC. MUN. DE SAÚDE,OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERÃO OFERECIDOS AOS ALUNOS DURANTE AS ATIVIDADES NAS SEXTAS-FEIRAS DO MÊS DE MARÇO (03/03,10/03,17/03,24/03,31/03/2017............................... -PASTEL GRANDE.................. - SANDUÍCHE GRANDE.............. - FATIA EMPADA GRANDE........... - REFRIGERANTE DE 02 LITROS,SORTIDO................... 170,00
16/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 170,00
23/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2017 ENOIR JOSE MUELLER - 9414 170,00
TOTAL 170,00 170,00 170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.