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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1407 Data de lançamento: 13/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,ESF(PORTÃO,CRUZEIRO.HARMONIA E RURAL), CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ÁGUA SANITÁRIA................ 3,99 119,70
2.00 - BALDE PLÁSTICO 10L............ 11,50 23,00
2.00 - BALDE PLÁSTICO 15L............ 13,99 27,98
50.00 - DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G.............................. 1,75 87,50
3.00 - ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS......................... 5,95 17,85
4.00 - SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300ML...... 6,75 27,00
10.00 - GRANULADOS VENENO RATO 25MG... 1,75 17,50
4.00 - PÁ DE LIXA PEQUENA............ 5,95 23,80
36.00 - ÁLCOOL 46% LÍQUIDO DE 1L...... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 1191/2017, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!! 7,99 287,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/03/2017 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 03 MESES, PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NAVEGANTES,ESF(PORTÃO,CRUZEIRO.HARMONIA E RURAL), CASA DE FISIOTERAPIA.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE............ - ÁGUA SANITÁRIA................ - BALDE PLÁSTICO 10L............ - BALDE PLÁSTICO 15L............ - DESODORANTE SANITÁRIO PEDRA 35G.............................. - ESCOVA SANITÁRIA PARA LIMPEZA DE VASOS......................... - SAPÓLIO EM LÍQUIDO 300ML...... - GRANULADOS VENENO RATO 25MG... - PÁ DE LIXA PEQUENA............ - ÁLCOOL 46% LÍQUIDO DE 1L...... OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO N° 1191/2017, PARA TROCA DA FONTE DE RECURSO!! 631,97
24/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.ISABEL DE OLIVEIRA ELIAS. 631,97
24/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1407/2017 SANDRA JULIANA HOPPE BOENO - 3617 631,97
TOTAL 631,97 631,97 631,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.