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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1476 Data de lançamento: 20/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.01.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/12,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A...... -PAGAMENTO REF.LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA Nº04.043.0-0 DO BANRISUL S/A,NO DIA 20/03/2017... 0,00 897,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2017 AMORTIZAÇÃO DA CORREÇÃO SOBRE O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO Nº035/12,ENTRE O MUNICÍPIO E O BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A...... -PAGAMENTO REF.LANÇAMENTO DE DÉBITO EM CONTA Nº04.043.0-0 DO BANRISUL S/A,NO DIA 20/03/2017... 897,99
20/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 897,99
20/03/2017 Pagamento de Empenho 1476/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 897,99
TOTAL 897,99 897,99 897,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.