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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1487 Data de lançamento: 21/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 7 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
135.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE PASSAGEM,PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES,CONFORME CC-007/2017....... -SABÃO EM PÓ.................... 4,37 589,95
36.00 -ÁGUA SANITÁRIA................. 1,41 50,76
36.00 -DESINFETANTE................... 1,89 68,04
36.00 -AMACIANTE...................... 1,71 61,56
36.00 -SHAMPOOL....................... 3,98 143,28
72.00 -SABONETE....................... 1,10 79,20
108.00 -CREME DENTAL................... 1,38 149,04
144.00 -PAPEL HIGIÊNICO 30MT........... 1,62 233,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/03/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE A SER CONSUMIDO PELAS CRIANÇAS QUE ESTIVEREM ABRIGADAS NA CASA DE PASSAGEM E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DE PASSAGEM,PARA OS PRÓXIMOS 09 MESES,CONFORME CC-007/2017....... -SABÃO EM PÓ.................... -ÁGUA SANITÁRIA................. -DESINFETANTE................... -AMACIANTE...................... -SHAMPOOL....................... -SABONETE....................... -CREME DENTAL................... -PAPEL HIGIÊNICO 30MT........... 1.375,11
21/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 82,10
23/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1487/2017 - CONFORME DANFE Nº015.445.221 SÉRIE 890. MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 82,10
28/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 1.293,01
09/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 1487/2017 - CONFORME DANFE Nº017.708.757 SÉRIE 890. MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 1.293,01
TOTAL 1.375,11 1.375,11 1.375,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.