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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1553 Data de lançamento: 28/03/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ATADURA DE CREPON 20CM C/12 ROLOS CADA....................... 10,80 108,00
10.00 - ATADURA DE CREPON 15CM C/ 12 ROLOS CADA....................... 8,40 84,00
20.00 - ATADURA DE CREPON 12 CM C/ 12 ROLOS CADA....................... 6,00 120,00
1.00 - LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°11 COM 100 UNID........ 22,00 22,00
1.00 - LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°22, COM 100 UNID....... 26,00 26,00
2.00 - LUVAS DESCARTÁVEIS C/100UNID EM PLÁSTICO ESTÉRIL.............. 8,90 17,80
10.00 - ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² COMP 1,8MX12CM, 60% ALGODÃO/28% POLIAMIDA E 12% POLIESTER........ 6,00 60,00
40.00 - EQUIPO MACRO GOTAS P/INFUSÃO VENOSA........................... 1,01 40,40
100.00 - ESPECULO VAGINAL G............ 0,96 96,00
5.00 - ÁLCOOL 70% 1 L CX C/12 UNID... 54,96 274,80
200.00 - ÁGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 5ML.. 0,27 54,00
100.00 - ÁGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML 0,18 18,00
4.00 - VASELINA LÍQUIDA DE 1L........ 20,06 80,24
5.00 - ÁLCOOL GEL C/ 12UNID.......... 45,60 228,00
2.00 - FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML, SPRAY............................ 7,13 14,26
6.00 - ÁGUA OXIGENADA 10VOL(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)................ 3,21 19,26
4.00 - ESCOVA CERVICAL DESC C/100 UNID............................. 19,50 78,00
4.00 - DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 01 L. 21,18 84,72
2.00 - BRENZINA DE 01L............... 16,37 32,74
10.00 - FRASCO DE ALMOTOLIA DE 100ML.. 1,43 14,30
10.00 - FRASCO DE ALMOTOLIA DE 200ML. 2,31 23,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA UBS NAVEGANTES, ESF PORTÃO,ESF CRUZEIRO,ESF HARMONIA,ESF RURAL,CASA DE FISIOTERAPIA, PELO PERIODO DE 03 MESES, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE SAÚDE................. - ATADURA DE CREPON 20CM C/12 ROLOS CADA....................... - ATADURA DE CREPON 15CM C/ 12 ROLOS CADA....................... - ATADURA DE CREPON 12 CM C/ 12 ROLOS CADA....................... - LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°11 COM 100 UNID........ - LÂMINA DE BISTURI DE AÇO CARBONO N°22, COM 100 UNID....... - LUVAS DESCARTÁVEIS C/100UNID EM PLÁSTICO ESTÉRIL.............. - ATADURA DE CREPE 13 FIOS/CM² COMP 1,8MX12CM, 60% ALGODÃO/28% POLIAMIDA E 12% POLIESTER........ - EQUIPO MACRO GOTAS P/INFUSÃO VENOSA........................... - ESPECULO VAGINAL G............ - ÁLCOOL 70% 1 L CX C/12 UNID... - ÁGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 5ML.. - ÁGUA DESTILADA P/INJEÇÃO 10ML - VASELINA LÍQUIDA DE 1L........ - ÁLCOOL GEL C/ 12UNID.......... - FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100ML, SPRAY............................ - ÁGUA OXIGENADA 10VOL(PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3%)................ - ESCOVA CERVICAL DESC C/100 UNID............................. - DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 01 L. - BRENZINA DE 01L............... - FRASCO DE ALMOTOLIA DE 100ML.. - FRASCO DE ALMOTOLIA DE 200ML. 1.495,62
19/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 1.495,62
20/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1553/2017 NOELI VIEIRA - DISTRIBUIDORA DE SOROS - 10125 1.495,62
TOTAL 1.495,62 1.495,62 1.495,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.