Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
29/03/2017 |
Tipo de empenho: |
IPÊ A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Unidade: |
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE |
Natureza da despesa: |
IPE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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IPÊ PARTE PATRONAL REF. |
0,00 |
79,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/03/2017 |
IPÊ PARTE PATRONAL REF. |
79,48 |
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29/03/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.MARÇO/2017 |
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79,48 |
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18/04/2017 |
Pagamento de Empenho 1713/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,48 |
TOTAL |
79,48 |
79,48 |
79,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.